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013022 桂林市秀峰房产管理处2025 年预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
一、 主要职能
二、 机构设置情况
第二部分:桂林市秀峰房产管理处 2025 年部门预算情况说明
一、 部门预算收支增减变化情况说明
二、 部门预算收入总体情况说明
三、 部门预算支出总体情况说明
四、 政府性基金预算支出情况说明
五、 国有资本经营预算支出情况说明
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、 机关运行经费安排情况说明
八、 政府采购预算安排情况说明
九、 国有资产占用情况说明
十、 预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:桂林市秀峰房产管理处 2025 年预算公开报表
一、 部门收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 一般公共预算基本支出情况表
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、 政府性基金预算支出情况表
九、 国有资本经营预算支出表
十、 政府采购预算表
十一、 部门预算支出经济分类表
十二、 政府预算支出经济分类表
十三、 项目支出(部门预算) 绩效目标表
十四、 项目支出(补助市县) 绩效目标申报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
桂林市秀峰房产管理处(以下简称房管处)为桂林市住房与城乡建设局下属机构,是本市公共租赁住房的具体管理部门之一,主要负责秀峰区内公共租赁住房保障的申请受理、审核、公示、轮候和运营管理以及为群众提供房管服务、房屋管理、房屋产籍管理、房屋维护修缮等工作。
二、机构设置情况
桂林市秀峰房产管理处成立于1985年,是桂林市住房和城乡 建设局下属正科级公益一类( 自收自支) 事业单位, 单位内设八 个科室: 综合岗、 党建岗、 财务岗、住房保障岗、房产管理岗住宅、房产管理岗非住宅、维修安全岗、房产管理岗小区。
第二部分:桂林市秀峰房产管理处2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
2025 年收支总预算 1262.97 万元(不含财政拨款上年未列支 结转收支数),同比增加 57.98 万元, 增长 4.81% 。收入包括:财政专户管理资金收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障 和就业支出。总收支预算增加的主要原因是按实际情况增加单位部分项目支出, 相应单位收入增加。
二、部门预算收入总体情况说明
2025 年总收入预算 1262.97 万元, 同比增加 57.98 万元, 增 长 4.81%, 总收入预算增加的主要原因是按实际情况增加单位部分项目支出, 相应单位收入增加。
三、部门预算支出总体情况说明
2025 年支出总预算 1262.97 万元, 同比增加 57.98 万元, 增长 4.81%。 其中: 基本支出 922.24 万元, 占支出总预算 73.02%; 项目支出 340.73 万元, 占支出总预算 26.98% 。总支出预算增加的主要原因是按实际情况增加单位部分项目支出。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位 2025 年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位 2025 年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公 ”经费支出情况说明
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 万元,与上年持平, 具体如下:
(一) 因公出国(境) 费 2025 年预算安排 0 万元, 与上年持平。
( 二 ) 公务用车购置及运行费2025 年预算安排 0 万元, 与 上年持平, 其中:
公务用车购置费2025 年预算安排 0 万元, 与上年持平;
公务用车运行维护费2025 年预算安排 0 万元,与上年持平。
( 三 ) 公务接待费2025 年预算安排 0 万元, 与上年持平。
七、事业单位运行经费安排情况说明
我单位 2025 年事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、 电费、 邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出。我单位 2025 年事业单位运行经费预算 75.21 万元, 同比增加 0.16 万元,增长 0.21%。事业单位运行经费增加的主要原因是单位人员增加, 相应经费增加。
八、政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算总金额 96.00 万元, 同比增加 96.00 万元, 增长 100.00%, 其中: 财政专户管理资金收入 96.01 万元。
集中采购预算 15.18 万元, 占政府采购预算15.81%, 同比增加15.18 万元, 增长 100.00%, 其中: 货物类 12.90 万元 、工程 类 0 万元、 服务类 2.28 万元。
分散采购预算 80.83 万元, 占政府采购预算 84.19%, 同比增加 80.83 万元, 增长100.00%, 其中: 货物类 0.83 万元、工程类 80.00 万元、服务类 0 万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位 2025 年车辆实有数1辆, 其中: 燃油标准车1辆。
十、预算绩效目标情况说明
(一) 我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理, 涉及市本级项目9个, 预算资金340.73万元。
绩效目标情况详见报表。
( 二 ) 重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
物业管理费 |
76.00 |
本年度内按物业服务合 同支付物业服务补贴。 |
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残疾人就业保障金 |
7.50 |
本年度内按规定缴纳残疾人就业保障金。 |
|
维修维护费 |
80.00 |
本年度内按合同完成公租房大修工程。 |
|
税费 |
130.00 |
本年度内依法缴纳应缴税费。 |
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廉租房小区维护经费 |
16.87 |
本年度内按时完成公租房小区设施的维修、 保养、 更换, 确保公租房小区设施设备的正常运行, 保障小区住户的正常工作、 生活秩序。 |
|
公租房小修费 |
11.76 |
本年度内按质完成安排的小修项目。 |
|
法律诉讼费 |
5.00 |
本年度内通过法律程序 行使公共租赁住房管理权, 及时追回租户欠缴租金。 |
|
办公设备购置 |
10.00 |
本年度内完成工作人员的办公设施采购, 保证其工作的顺利开展。 |
|
审计业务费 |
3.60 |
通过审计业务发现单位内部存在的问题并积极改正。 |
第三部分:名词解释
一、 财政拨款收入: 指桂林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入 :指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收 入”等以外的收入。
五、上年结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。
六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“ 三公”经费: 纳入桂林市财政局预决算管理的“ 三公”经费,是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关(事业单位)运行经费: 为保障机关单位(含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)或事业单位(含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、 尚未分类、企业、其他事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包 括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:桂林市秀峰房产管理处 2025 年预算公开报表
一、 部门收支总体情况表(表 1)
二、 部门收入总体情况表(表 2)
三、 部门支出总体情况表(表 3)
四、 财政拨款收支总体情况表(表 4)
五、 一般公共预算支出情况表(表 5)
六、 一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、 一般公共预算“ 三公” 经费支出情况表(表 7)
八、 政府性基金预算支出情况表(表8)
九、 国有资本经营预算支出表(表 9)
十、 政府采购预算表(表 10)
十一、 部门预算支出经济分类表(表 11)
十二、 政府预算支出经济分类表(表 12)
十三、 项目支出(部门预算) 绩效目标申报表(表 13)
十四、 项目支出(补助市县) 绩效目标申报表(表 14)
上述报表详见附件。
附件. 013022 桂林市秀峰房产管理处 2025 年部门预算公开 表.xls
关联文件: