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桂林市七星房产管理处 2025 年预算公开说明

2025-05-15 17:30     来源:桂林市住房和城乡建设局     作者:粟恬
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013020 桂林市七星房产管理处2025 年预算公开说明


  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市七星房产管理处2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市七星房产管理处2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、部门预算支出经济分类表

十二、政府预算支出经济分类表

十三、项目支出(部门预算)绩效目标表

十四、项目支出(补助市县)绩效目标申报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

桂林市七星房产管理处主要负责:七星区辖区内公共租赁住房(含原国有直管公房和桂磨、彭家岭、建干北路 3个保障性住  房小区)的管理、维修维护;作为公共租赁住房的运营管理部门,对产权归市政府所有的公共租赁住房及其配套商业服务设施实施租赁管理、动态监督和修缮维护。

二、机构设置情况

桂林市七星房产管理处成立于1985年,是桂林市住房和城乡建设局下属正科级公益一类(自收自支)事业单位, 内设6个岗位:综合岗、财务岗、公租房管理岗、住房保障岗、房屋维修岗、党务岗。

第二部分:桂林市七星房产管理处2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025 年收支总预算 984.87 万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),同比增加 2.37 万元,增长 0.24%。收入包括:政专户管理资金收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。总收支预算增加的主要原因是收入规模与上年基本持平,平稳增长。

二、部门预算收入总体情况说明

2025 年总收入预算 984.87 万元, 同比增加 2.37 万元,增长 0.24%,总收入预算增加的主要原因是收入规模与上年基本持平,平稳增长。

三、部门预算支出总体情况说明

2025 年支出总预算 984.87 万元, 同比增加 2.37 万元,增长0.24%。其中:基本支出 755.07 万元,占支出总预算 76.67%;目支出 229.80 万元, 占支出总预算 23.33%。总支出预算增加的主要原因是支出规模与上年基本持平。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2025 年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 万元,与上年持平,具体如下:

(一) 因公出国(境) 2025 年预算安排 0 万元与上年持平。

公务用车购置及运行费2025 年预算安排 0 万元,上年持平,其中:

公务用车购置费2025 年预算安排 0 万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2025 年预算安排 0 万元,与上年持平。

公务接待费2025 年预算安排 0 万元,与上年持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位 2025 年事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、 公务接待费、工会经费、福利费、 其他商品和服务支出。我单位2025 年事业单位运行经费预算 55.62 万元, 同比减少 4.84 万元,下降 8.00%。事业单位运行经费减少的主要原因是单位在职职工人数减少以及定额经费压缩。

八、政府采购预算安排情况说明

2025 年政府采购预算总金额 68.38 万元, 同比增加 68.38 万元,增长100.00%,其中:财政专户管理资金收入 68.38 万元。

集中采购预算 67.85 万元,占政府采购预算 99.22%,同比增 67.85 万元,增长100.00%,其中:货物类 2.85 万元、工程类0 万元、服务类 65.00 万元。

分散采购预算 0.53 万元,占政府采购预算 0.78%,同比增加0.53万元,增长100.00%,其中: 货物类 0.53万元工程类 0万元、服务类 0 万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位 2025 年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目8个,预算资金229.80万元。

绩效目标情况详见报表。

重点项目预算绩效目标说明。

       项目名称

预算数(单位:万元)

      绩效目标

安居小区物业服务代管

65.00

通过政府采购聘请物业

代管桂磨安居小区、彭家岭安居小区2025 年度服务,维护小区内的配套设施安全和卫生。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收”等以外的收入。

五、上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、三公”经费:纳入桂林市财政局预决算管理的三公”经费,是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公出国(境)  反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关(事业单位)运行经费:为保障机关单位(含行政  单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)或事业单位(含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:桂林市七星房产管理处2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表(表1

二、部门收入总体情况表(表 2

三、部门支出总体情况表(表 3

四、财政拨款收支总体情况表(表 4

五、一般公共预算支出情况表(表 5

六、一般公共预算基本支出情况表(表6

七、一般公共预算三公经费支出情况表(表 7

八、政府性基金预算支出情况表(表8

九、国有资本经营预算支出表(表 9

十、政府采购预算表(表10

十一、部门预算支出经济分类表(表11

十二、政府预算支出经济分类表(表12

十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13

十四、项目支出(补助市县)绩效目标申报表(表14

上述报表详见附件。

附件. 013020 桂林市七星房产管理处 2025 年部门预算公开.xls


关联文件: