我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
013025 桂林市村镇建设服务中心
2025 年预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
一、 主要职责
二、 机构设置情况
第二部分:桂林市村镇建设服务中心 2025 年部门预算情况说 明
一、 部门预算收支增减变化情况说明
二、 部门预算收入总体情况说明
三、 部门预算支出总体情况说明
四、 政府性基金预算支出情况说明
五、 国有资本经营预算支出情况说明
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、 机关运行经费安排情况说明
八、 政府采购预算安排情况说明
九、 国有资产占用情况说明
十、 预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:桂林市村镇建设服务中心 2025 年预算公开报表
一、 部门收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 一般公共预算基本支出情况表
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、 政府性基金预算支出情况表
九、 国有资本经营预算支出表
十、 政府采购预算表
十一、 部门预算支出经济分类表
十二、 政府预算支出经济分类表
十三、 项目支出(部门预算) 绩效目标表
十四、 项目支出(补助市县) 绩效目标申报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
( 1 )参与拟订历史文化名镇 、 名村和传统村落等村镇建设发展规划、管理措施并组织实施。
( 2 )协助开展美丽宜居示范村、美丽乡村等村镇项目建设, 推进农房设计落地试点示范项目。
( 3 )指导农村危房治理改造和农村困难家庭危房改造救助工作。
( 4 )研究和推广村镇建筑设计与村镇建设适用技术。为传统村落、传统建筑及历史文化名镇、名村认定提供技术支撑。
( 5 )指导开展农村住房建设和改造,协助做好市农房管控工作领导小组办公室日常工作。
( 6 )完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
桂林市村镇建设服务中心,原名桂林市房屋安全鉴定中心, 2024年根据中共桂林市委员会机构编制委员会文件市编【 2024】 97号批准更名设立,属桂林市住房和城乡建设局二层正科级公益一类财政全额拨款事业单位。
第二部分:桂林市村镇建设服务中心2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
2025 年收支总预算 176.66 万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),同比增加 20.64 万元,增长 13.23%。收入包括: 一般公共预算;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。总收支预算增加的主要原因是在职人员工资福利支出增加及单位更名更换职能后增加项目支出金额。
二、部门预算收入总体情况说明
2025 年总收入预算 176.66 万元,同比增加 20.64 万元,增长13.23% ,总收入预算增加的主要原因是在职人员工资福利全年数增加及单位更名更换职能后增加项目支出金额。
三、部门预算支出总体情况说明
2025 年支出总预算176.66 万元 ,同比增加20.64 万元,增长13.23% 。其中 :基本支出164.14 万元 , 占支出总预算 92.91% ; 项目支出12.52 万元, 占支出总预算 7.09%。总支出预算增加的主要原因是在职人员工资福利全年数增加及单位更名更换职能后增加项目支出金额。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025 年政府性基金预算支出共 0 万元 ,同比减少 6.00万元,下降 100.00%。2025 年政府性基金预算支出减少的主要原因是减少政府性基金支出项目。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位 2025 年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公 ”经费支出情况说明
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.64 万元 , 与上年持平,具体如下 :
(一) 因公出国(境) 费 2025 年预算安排 0 万元 ,与上年持平。
( 二 )公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 1.56 万元,与上年持平,其中 :
公务用车购置费2025 年预算安排 0 万元,与上年持平 ;
公务用车运行维护费2025 年预算安排1.56 万元,与上年持平。
( 三 )公务接待费 2025 年预算安排0.08 万元,与上年持平。
七、事业单位运行经费安排情况说明
我单位 2025 年事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护 )费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。我单位 2025 年事业单位运行经费预算11.95 万元,同比增加 0.02 万元,增长 0.17%。事业单位运行经费增加的主要原因是单位更名更换职能机关运行经费略有增加。
八、政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算总金额 2.4 万元,同比增加2.4万元, 增加100%,其中:一般公共预算2.4万元。
集中采购预算 2.4 万元,占政府采购预算100%,同比增加 2.4万元,增加100%, 其中:货物类2.4万元、工程类 0 万元、 服务类 0 万元。
分散采购预算 0 万元,占政府采购预算 0% ,与上年持平,其中:货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位 2025 年车辆实有数1 辆,其中:燃油标准车1 辆。
十、预算绩效目标情况说明
(一) 我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目3个,预算资金12.52万元。
绩效目标情况详见报表。
( 二 )重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位 : 万元) |
绩效目标 |
|
村镇建设提质增效工作经费 |
9.24 |
根据项目 内容开展工作履行单位职能。 |
第三部分:名词解释
一、 财政拨款收入 :指桂林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入 :指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、经营收入 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收 入”等以外的收入。
五、上年结转和结余 :指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“ 三公”经费 :纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费 ,是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中, 因公出国(境) 费 反映单位公务出国(境 )的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税 )及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关(事业单位)运行经费:为保障机关单位(含行政 单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心 )或事业单位(含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、 尚未分类、企业、其他事业单位 )运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:桂林市村镇建设服务中心 2025 年预算公开报表
一、 部门收支总体情况表(表 1 )
二、 部门收入总体情况表(表 2 )
三、 部门支出总体情况表(表 3 )
四、 财政拨款收支总体情况表(表4 )
五、 一般公共预算支出情况表(表 5 )
六、 一般公共预算基本支出情况表(表6 )
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表(表 7 )
八、 政府性基金预算支出情况表(表8 )
九、 国有资本经营预算支出表(表 9 )
十、 政府采购预算表(表 10 )
十一、 部门预算支出经济分类表(表 11 )
十二、 政府预算支出经济分类表(表 12 )
十三、 项目支出(部门预算 )绩效目标申报表(表 13 )
十四、 项目支出(补助市县) 绩效目标申报表(表 14 )
上述报表详见附件。
附件. 013025 桂林市村镇建设服务中心 2025 年部门预算公 开表.xls
关联文件: